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| | === 1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes === | | === 1.1 - Gerar lançamento para tirar da conta corrente e transferir para créditos pendentes === |
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| − | # Antes de prosseguir, abra o cliente/fornecedor associado ao aluno e confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160628-172336.PNG]]</p>
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| | # No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p> | | # No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p> |
| − | # Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente. Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando a matrícula do aluno que possui o crédito em conta corrente. | + | # Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente.<p>Sugestão de filtro: ''Acadêmicos com crédito em conta corrente-bols.retr.''. Este filtro solicita um intervalo de datas e busca todos os alunos que receberam bolsa e que possuem possuem algum crédito em conta-corrente que ainda não foram compensados referente a boletos vencidos neste período.</p> |
| | + | # Antes de prosseguir, abra o aluno e, na aba '''Responsáveis''', clique no nome do cliente/fornecedor. Confira se no campo '''Classificação''' está selecionado o valor '''Ambos'''. Caso esteja selecionada outra opção, altere-a para a opção '''Ambos'''.<p>[[File:ClipCapIt-170118-102636.PNG]]</p><p>[[File:ClipCapIt-170118-102727.PNG]]</p> |
| | # Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p> | | # Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p> |
| | # Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p> | | # Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p> |