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Objetivo do manual: demonstrar como enviar o arquivo de remessa ao banco

== Manual ==
:<big>'''1)'''</big> Acesse o '''RM Fluxus''', acesse o menu '''"Lançamentos"''' e clique em '''"Lançamentos"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-103442.PNG]]

:<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro que abrir, selecione o filtro '''"CFJL|FAHOR 2. A Remeter"''' e clique em '''"Editar"''' para alterar as datas:
:[[File:ClipCapIt-150522-103606.PNG]]

:<big>'''3)'''</big> Defina as '''Datas''' de início e fim do lançamento e clique em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-103831.PNG]]

:<big>'''4)'''</big> Ao retornar na tela de filtros, clique em '''"Ok"''' para executar a seleção:
:[[File:ClipCapIt-150522-103910.PNG]]

:<big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, informe o '''"Período Letivo"''' e clique em '''"Fechar"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-104241.PNG]]

:<big>'''6)'''</big> Após listar os lançamentos, vá até o menu '''"Utilitário" > "Integração Bancária" > "Remessa de Cobrança"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-104434.PNG]]

:<big>'''7)'''</big> Vai aparecer uma mensagem dizendo que todos os lançamentos do filtro serão enviado, então, clique no botão '''"Sim"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-104605.PNG]]

:<big>'''8)'''</big>
CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
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